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    3d开奖结果:企业内部控制培训专题

    企业内部控制专题 企业内部控制专题课程:2019企业内部调查与舞弊风险防范全面指导(范先生);内部审计与反舞弊实务(邱健);内部审计及内部控制与财务风险管理(杨凌彬);内部控制与风险管理(孙犁);公司治理与企业内部控制体系建设实务班(杨老师);...
    培训讲师:邱健
    2019年6月01-02日  上海 | 2019年6月15-16日  深圳
    2019年12月07-08日 上海 | 2019年12月14-15日 深圳
    内部审计是现代公司治理的一部分,并且内部审计与公司治理之间存在互动关系。内部审计既是公司治理的一部分,同时又是评价治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而产生了诸如战略审计、风险管理审计等新型的内部审计业务。有效的公司治理是保证内部审计充分发挥作用的前提,而内部审计作用的充分发挥又可以促进公司治理的完善和发展。... [培训大纲]
    培训课程 课纲下载:《内部审计与反舞弊实务》.doc
    培训讲师:范先生
    2019年7月25-26日 上海豫园万丽大酒店
    2019年9月19-20日 北京亮马河饭店
    当内部怀疑发生欺诈、舞弊和一些不当行为时,如何采用有限度的和合法的手段,以公开或者秘密的形式查明真相,采取搜集各类证据的综合措施以调查舞弊、会计违规、贪污、电子犯罪、信息泄漏等各种不当行为成为企业在公司治理和内部控制的操作难点。本次培训课程旨在全面而系统地帮助企业内部调查者提升调查与谈话的技巧,掌握如何深入并且合法地进行内部调查,从而将企业可能面临的欺诈风险降至最低。 ... [培训大纲]
    培训课程 课纲下载:《2019企业内部调查与舞弊风险防范全面指导》.doc
    培训讲师:杨凌彬
    2019年6月27-28日 北京
    本课程针对的是对财务有基础知识的企业中高级管理者开设的高级财务阅读。目标是帮助企业的高级管理者能更加深刻了解财务报告数据的含义,以及背后可能隐藏的各种综合性的信息,从而及早发现问题,及早避免问题,将风险控制在最小。... [培训大纲]
    培训课程 课纲下载:《内部审计及内部控制与财务风险管理》.doc
    培训讲师:孙犁
    2019年6月27-28日  上海
    ◇ 理解控制活动的种类及应用方法 ◇ 掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策 ◇ 掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策 ◇ 掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策 ◇ 掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策 ◇ 内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题... [培训大纲]
    培训课程 课纲下载:《内部控制与风险管理》.doc
    培训讲师:杨老师
    2019年5月18日 北京  周六(9:00-12:00;13:30-16:30)
    随着互联网时代的到来,全球经济一体化的进程加快,企业所处的商业环境在产生深刻而剧烈的变化,企业所面临的风险也日益复杂。如果说企业过去的竞争靠成本,现在的竞争靠技术,那么明天的竞争靠风险管理。成本与技术决定企业发展的快慢,而风险管理决定了企业的生死。... [培训大纲]
    培训课程 课纲下载:《公司治理与企业内部控制体系建设实务班》.doc
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